为细化合规管理部门建设,近年来衡阳农商银行严格落实监管部门和省联社关于加强合规风险管理组织体系建设的文件要求,扎实推进合规管理、风险管理、内部审计三大体系建设,构建相对独立、相互制衡的合规、风控、内审机制。合规管理部门履行有效识别和管理本机构所面临的合规风险,把握法律、规则和准则,制定并执行风险为本的合规管理计划,审核评价我行各项政策、程序和操作指南的合规性,组织、协调和督促各业务条线对各项政策、制度、程序、操作指南和行为手册进行梳理、补充和完善,积极主动地识别和评估与该行经营活动相关的合规风险,积极开展有效的合规风险培训和教育等职责。今后,所有业务,无论信贷或非信贷表内或表外,都必须纳入合规管理、风险管理和内部审计体系做深做实合规性审查。
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