今年以来,黄山徽州农商银行审计部门进一步加强内审工作力度,通过常规稽核与专项稽核、全面稽核与突击稽核相结合,案件专项治理与内控整治提高相并重,为全行业务经营稳健发展保驾护航。
一、以制度为纲,全面梳理行内风险。今年以来,该行审计部紧依全行各项规章制度开展内部稽核,对各条线风险点进行梳理,在常规稽核的过程中突出重点,在全面稽核中力争全覆盖,并依靠远程监控系统、事后监督系统开展突击稽核,有效梳理了行内风险。据统计,全年共开展常规各类稽核14次。
二、以经营为轴,全面核实经营成果。围绕着董事会制定的经营目标和管理层的经营思路,该行审计部门根据本行现有考核体系,改变以往绩效审计只重时点成绩的弊端,按季度对各机构经营成效进行审计,引入日均、月均、偏离度等加权指标,审计中突出实效。于此同时,对经营层根据经营需要提出的各项临时任务指标及时跟进,全面核实,对查出的问题及时要求整改,有力地保障了全行经营落到实处。
三、以内控为重,全面提高行内治理。该行审计部门始终坚持“风险防范向内看”的原则,加强内控体系的稽核力度,建立对各业务条线的内控制度、合规经营、流程建设、操作规范、人员控制等的多方位内控稽核体系,在各类稽核动作中均将内控能力稽核作为重点,有力促进了全行合规经营、内控管理提高。
四、以奖惩为点全面促进合规经营。对在内部审计、稽核检查中查出的问题,严格按照省联社农村合作金融机构工作人员违规行为处罚办法有关规定进行处罚,对稽核中发现好的做法、严格执行合规管理的机构和个人予以肯定,以点带面,促进全行合规经营。
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