为有效提升监督检查质效和管理水平,夯实案防风险管控基础,2023年工行长治分行认真贯彻落实总、分行相关工作要求,强化风险防范意识和落实问题整改,切实提高全行监督检查管理水平。
一是行领导高度重视。多次召开专项会议安排布置,明确此项工作作为全行内控管理的一项重要工作来抓,由内控部牵头组织落实监督检查管理推广应用工作,突出过程控制、强化事前、事中控制能力、由事后监督向全流程转变。
二是加强督导落实。积极督促辖内各支行、市分行各部室充分应用系统检查信息,积极开展各专业条线监测分析,定期开展检查项目、违规问题、人员处罚的监测、分析,科学、合理有针对性地安排监督检查工作,加强重点区域、关键业务和重要风险环节管理,切实降低操作风险,提升监督检查工作质量。
三是严格制度流程。我行严格按照《长治分行专项监督检查实施细则》制度执行,健全、完善我行专项监督检查管理体系,规范全行专项监督检查活动,促进各机构各部门落实主体责任,切实提高监督检查质量和效果。
四是严肃检查问责。坚持“谁检查、谁负责”的原则,凡应检查而未检查、该发现而未发现的重大问题,因检查走过场、不深入、不具体,而造成风险损失和案件发生的检查人员,要严格追究检查责任。尤其是对发现违规、违章行为不及时制止、纠正,反而纵容放任的,要从严追究,发现一个处理一个,绝不姑息迁就。
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