为认真落实好总行文件要求,全面盘查现金实物,强化现金部位关键环节操作风险管理,提高管理人员和柜员的风险防范意识,有效堵塞风险漏洞、消除风险隐患,确保作业合规、现金实物安全,邵阳市分行根据省行的统一部署和周密安排,近日,组织对所辖38个营业网点和金库以及11个离行式自助银行库存现金及贵金属、有价单证、票样等实物进行了突击检查。 本次检查范围广、突击性强、技术要求高,为此该行高度重视、精心准备,成立了由主管会计营运业务的副行长吴曙华任组长,由营运管理部牵头,办公室、个人金融部共同参加的检查领导小组,负责检查的计划、部署、落实和督导。从各部门、支行抽选精干人员组成检查小组,负责本次突击检查的具体实施。进驻检查前,营运管理部制定了详细的检查实施方案,并对参加检查的主检人员进行了相关业务培训,对检查要点、检查方法、检查纪律、注意事项进行了详细讲解、周密布置和重点强调。要求各检查小组要严格按照分行制定的检查计划,统一行动,分头落实,责任到人,确保不遗漏需要检查的任何一个尾箱、一个钞箱、一个机构、一座金库。进行专项检查时,各检查小组通过调阅录像、查看资料和系统数据、盘点实物等方式对各网点现金出纳业务及营运条线集中维护自助设备关键风险点以及相关实物进行了认真的检查核实。从检查汇总的结果来看,全行所有营业机构、离行自助设备、金库的现金及贵金属当天均账、实、簿三相符;相关业务关键风险点控制情况良好。 四季度,该行将继续加强对金库、集中维护自助设备、机构柜员现金、贵金属实物以及现金出纳业务关键风险点的检查,并以此为契机,积极组织对发现问题的全面整改,切实防范和控制现金管理风险,进一步提高现金管理水平和风险控制防范能力。
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