为加强全行现金业务管理,有效提高现金部位的风险防控能力,根据省行《关于在全行开展现金出纳业务及自助设备安全检查的通知》要求,结合《张家口分行“抓基层、强管理、防案件”专项活动实施方案》,该行认真安排部署,调配部门人员、委派主管及支行负责人90人组成40个检查小组一对一的对全辖金库、柜员尾箱、自助设备的现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证、业务印章等实物及重要风险点进行了检查。
此次检查为突击检查,检查人员统一在7月31日下午2:30实施,检查人员按照检查要求对重要风险点(现金备付管理及库存限额监控、重要岗位人员管理情况、现金柜员尾箱日终封箱情况、管理人员查库履职情况、业务印章保管使用情况)通过实地查看、询问、调阅登记簿、调阅监控等方式进行了现场检查,同时对现金、有价单证、贵金属、重要空白凭证、业务印章等进行清点核对,经查所有机构均账实相符。对集中维护的自助设备管理也进行了检查。通过检查,纠改违规,化解了风险,排除了隐患,进一步强化了安全生产理念,提升了现金部位风险防范能力。
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