5月7日至10日,省分行会计营运检查组对建行大同分行账务中心和2个营业机构进行了为期四天的检查。5月11日上午,检查组就本次检查情况与市分行分管行领导以及会计营运管理部相关人员交换了意见。在听取检查组的情况通报后,赵行长针对本次检查暴露出的问题提出三点要求:一是会计营运管理部要认真分析问题形成的原因,认真整改,举一反三,避免履查屡犯;二是加强营业主管、对公柜员的培训力度,提高履职水平和业务技能;三是进一步提高会计核算质量,杜绝风险发生。、
会后,会计营运管理部负责人立即召集相关人员安排部置整改工作,同时要求相关人员一定要规范操作,合规交接,精细化核算,避免出现“灯下黑”现象。
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