为全面贯彻落实证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)要求,规范担保贷款行为,摸清大中型客户担保贷款的合规合法性及风险状况,有效防范担保贷款风险,省分行决定在全行开展大中型客户担保贷款全面风险排查。检查范围为截至2012年3月31日有余额的对公大中型客户担保贷款。
根据自查要求,滨州分行成立了以分管行长为组长,客户服务部全体客户经理、风险经理、信贷经理为成员的自查小组。同时,根据自查方案中附件2《对公大中型客户的担保贷款检查工作表》所列客户,在2012年4月24日-2012年5月4日之间,进行逐户、逐笔自查,重点关注上市公司担保、关联企业担保、异地担保、担保公司担保等情况。并及时将自查结果及报告上报对公部。
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