为促进单位结算产品健康发展,保定建行会计结算部加大了对相关业务的检查力度。4月初,组织全行对公机构开展了结算卡专项自查,对单位结算卡的保管、签约和业务办理等环节进行自查自纠。4月中旬,在各行自查基础上,督导中心对10个支行进行了抽查。检查采取现场与非现场相结合的检查方法,依据后台提取数据,现场核查实物、调阅监控录像资料与稽核业务凭证,提高了检查效率和针对性。检查组对检查发现的问题进行了现场督促整改,规范了管理。
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