为全面了解信贷押品状况,加强信贷押品管理,近日,建行长沙湘江支行在全行范围内组织开展授信业务押品专项检查。
检查范围为截至2012年9月30日在该行有信贷余额的公司类授信业务对应的押品。为确保检查不走形式,真实了解押品现状,风险主管刘华在10月份的风险例会上,对押品的检查工作进行了具体的部署和安排,从风险管理部、公司业务部、房地产信贷部、机构业务部、小企业业务部抽调业务骨干组成现场检查小组,从财务会计部和法律合规部抽调人员组成抵押登记权检查小组,要求检查人员认真仔细地检查,严肃纪律,谁检查谁负责,确保帐实相符,证实相符,抵押权合法有效,检查面务必达到100%。防止出现“起诉就露馅,拍卖就贬值,处置就损失”的现象。检查后风险管理部应形成专题检查报告,提出存在问题的解决办法及工作要求。
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