近期,为进一步规范集中采购行为,防范操作风险,强化流程控制,提高采购质量和效益,在省分行的统一部署下,湖州分行成立了集中采购工作专项检查小组,该小组结合实际情况,对2012年以来实施的集中采购项目进行了专项检查。
该行对今年1月至7月分行自行组织实施的所有项目的每一个环节、每一个流程都进行了检查。逐个填写《2012年集中采购专项检查表》,结合检查表内容对采购项目的规章制度执行情况进行检查。同时,检查了该行集中采购转授权及集中采购项目整合情况,以及集中采购委员库及专家库管理情况等。
通过自查,该行对存在的问题及时落实整改。针对存在的问题组织采购部门加强对相关文件制度的学习,进一步规范集中采购流程。
通过本次检查,该行及时发现集中采购中存在的薄弱环节,并加以落实整改,进一步提高了集中采购管理水平,规范采购行为,防范采购风险。
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