按照中国银监会办公厅开展大型银行贷款五级分类情况自查的工作要求,3月中下旬,晋城建行抽调专人组成检查组,对本级及所辖分支机构贷款风险分类制度的完备性、分类结果的准确性、信贷业务和风险分类操作的规范性进行了现场检查,对所辖机构前期的风险分类自查工作进行了现场指导,并对查出的问题及时进行了督促整改。通过检查,全面摸清了该行贷款管理中存在的各类风险问题,对进一步提高该行的风险管理水平起到了积极的推动作用。
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