为进一步规范基层机构负责人、委派主管的日常查库及柜员现金调拨操作的合规性,提高现金、重空环节的风险防控水平,会计结算部利用远程监控系统,对全辖41个营业网点的机构负责人、委派主管2012年1月份查库情况及柜员日常现金调拨合规性、真实性进行了专项检查,纠正了部分不规范行为。通过检查治理,进一步提高了相关人员合规、全面履行查库职责的意识,规范了柜员现金调拨操作行为。
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