自总行、省行下达开展“不规范经营”自查自纠工作以来,湘潭市分行迅速行动,立马部署相关工作,成立市分行副行长为组长,计划财务部主要负责人为副组长的专项工作小组,由纪检监察部、计划财务部牵头,各部门、各行处积极配合迅速开展落实自查自纠工作,防范合规风险,各项工作开展顺利。
一、迅速将文件精神传达到基层网点、基层管理人员和一线员工,充分认识本次整治不规范经营的重要性和紧迫性,严格按照省行、监管部门要求进行认真研究和部署,有序推进此项专项治理活动的各项工作;明确目标,通过整治活动,对存在的各种不规范经营问题和风险隐患进行彻底排查和整改,提高基础管理水平和经营规范性。
二、计划财务部牵头负责服务收费项目的清理,公司业务部牵头负责规范对公贷款行为,住房金融与个人信贷部牵头负责规范住房类及个人贷款行为,其他相关产品部门负责本条线、部分范围内的产品、服务以及收费的清查。各行处负责本行产品、服务以及收费的清查,并将清理、自查、整改结果报送市分行纪检监察部。并加强与上级行对口部门和牵头部门的沟通与衔接,保证存贷款业务、服务收费方面的标准、口径一致,及时把握上级行及监管部门的最新工作精神。 三、纪检监察部牵头负责立即叫停自行设立的收费项目或超出标准的收费行为,同时对自行设立收费项目或超标收费的文件进行清理,并及时予以废止,注重从源头解决问题;对有收费依据且按标准收费但操作不规范的要及时予以完善。补充完善服务协议,规范服务内容和操作流程,加强服务档案和服务记录管理,提高服务收费规范性。
四、认真总结,及时上报自查报告。及时对本次自查自纠工作情况进行认真总结,自查报告要对主要不规范经营情况,详细分析原因、总结经验教训,并提出下一步整改措施。并及时将自查报告以正式文件上报省行。
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