为提升整体核算质量、内控水平,确保会计反映真实、准确,建行山西大同分行开展年终决算专项检查确保安全营运。
1.高度重视,明确重点。该行领导高度重视此次年终专项检查,对检查事项提出了具体要求。明确检查重点,以检查现金、重要单证、印章、对账及暂收暂付款、员工行为动态排查等为重点内容,要求每一项检查要认真落实,不能走过场。
2.通力协作,精心准备。为确保检查工作顺利进行,达到预定目标,有会计营运部牵头制定了详细的检查方案,对检查内容、检查形式、检查人员搭配等做了细致的安排。联合纪检监察部、个金部等部门成立了11个突击检查小组,并对检查人员进行统一培训。
3.严格检查,确保实效。员在检查过程中,对所有柜员尾箱现金、自助设备现金及重要单证进行当场清点,采取从CCBS系统中打印出库存现金登记簿、重要单证登记簿清点柜员尾箱现金及自助设备现金及重要单证实物,确认账实是否相符;对业务用章的保管使用人与网点重要物品登记簿登记的保管人进行核对。检查结果令人满意,各网点柜员尾箱现金、自助设备现金、重要单证、业务用章全部账实相符。
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