临近年终,根据建行长治市分行《关于开展2011年度固定资产清查盘点工作的通知》要求,该行会计部采用现场核查盘点和台帐核实的方式对归口管理的出纳机具设备进行了彻底清查,核查发现总量相同而分户不同,是由于固定资产实物调拨后未及时转移入账,当即整改,对已到使用年限的部分机具做了相应的报废帐务处理,通过此次清查,更好的加强该行出纳机具固定资产管理,做到对“家底”心中有数,对基层机构配制出纳机具就会张驰有度,不会存在设备闲置、浪费或超标准规格配置的情况,更好地服务于基层。
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