元旦春节临近,为进一步加强自助设备内部风险防范,根据省行《转发总行关于组织开展自助业务内部风险排查的紧急通知》(建湘函〔2011〕660号)要求,湘江支行针对自助设备日常运行内部管理5个关键操作、检查环节开展风险排查,确保岁末年初风险案件零发生。
一是明确职责,条线联动。支行根据总行和省行相关要求成立由个金、会计、营运、安保条线组成的联合检查组,就总行文件要求的关键风险环节进行全面自查,针对自查发现的问题要及时整改和进行整改效果的跟踪。
二是重点排查,积极整改。支行严格按照总行文件要求全面检查,把近两年来发生涉及自助业务案件的网点、审计检查发现问题的网点以及今年前三季省行各条线管理部门组织的检查发现涉及自助业务问题的网点要作为重点检查对象,全面检查其管理现状和针对历史发现问题的整改情况。
三是明确分工,各司其职。支行根据管理分工,明确牵头部门和各条线检查职责,实施条线联合检查,个金部门重点检查除现金管理、核算管理之外的自助业务管理环节,会计、营运条线重点检查涉及自助业务现金管理、核算管理、查库管理等管理环节,确保检查不留死角。
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