近日,建行长治分行完成四季度对公柜面业务现场检查,本次检查是随机抽查辖属12个营业机构,检查覆盖面达50%。本次对公业务现场检查主要内容为所有对公柜面核算涉及的业务流程,以及营业主管学习计划制订及业务培训情况等。从检查情况看,各网点印章及重要物品管理较为规范,各行处营业主管能有效制定学习计划并进行培训,但在账户管理、有权人查库、内部账核算、对公通兑业务及资金结算产品方面等方面都不同程度的还存在一些问题,其中资金结算产品操作方面核算不够规范,管理环节较为薄弱,亟待进一步加强管理。针对本次检查该行已及时行文下发通报,要求各机构认真落实整改,限期完成,对于屡查屡犯的问题,要采取针对性措施,认真剖析问题产生的根源,切实抑制此类问题的再次发生。要求各委派营业主管要确保履职到位,强化授权、检查等工作环节,以便掌控风险、及时发现风险。
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