根据建行长治市分行会计部2011年度检查总体方案,为切实防范柜面操作风险,确保资金安全,近日,该行会计部组织人员利用“远程监控管理系统”,对辖属26个营业机构的现金柜员日始开箱、现金柜员尾箱交接等前台业务操作情况进行了检查,检查人员随机抽取时间段查看监控录像,对大部分网点的日始开箱流程进行了检查,对以往检查中个别机构网点现金柜员交接不合规进行了回头看,对其不符合操作流程的交接环节进行了重点检查,从本次检查情况看,不符合交接流程的网点进行了整改,全行所辖26个网点做到了依据操作流程进行合规操作。今后该行会计部要进一步加大检查频率与力度。利用监控录像的非现场检查、定期或不定期对柜面业务进行检查,促进我行柜面业务的稳健发展。
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