近日,晋城建行组织召开三季度操作风险分析例会。会上,主要业务部门通报了本条线操作风险检查情况,风险管理部通报了三季度全行操作风险管理状况及各业务条线风险点的检查情况;个人银行部通报了个人柜面业务检查情况,针对“如何杜绝授权柜员授权时,在未审核经办柜员操作界面、未核对款项及相关凭证的情况下即行授权”的风险点进行了分析;计财会计部通报了对公柜面专项检查情况,针对“日终柜员流水是否需要换人勾对,如何确保勾对后的凭证无差错”的风险点进行了分析;电子银行部通报了电子银行业务检查情况,针对“在办理电子银行签约业务时,如何确认客户提供的手机号码为本人名下的手机号码”的风险点进行了分析。各部门均结合检查情况提出了下一步工作措施及重点。纪检监察部传达了省市分行案件防控的有关要求和近期案防工作重点。
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