一是内审稽核工作力度逐年加强。设有稽核中心,配有专职稽核人员,定期发布稽核通报。设有法律合规部,根据上级审计部门要求,做好审计配合工作,定期发布法律合规风险提示,督促问题整改到位。省行审计部门通过现场和非现场两种方式对我行进行全覆盖检查,并对重点领域进行突击检查。逐年加大了审计稽核深度、广度和频度。
二是内控执行力建设日趋完善。我行各项制度全面、系统,覆盖决策、执行、监督全过程的所有风险点。各条线部门定期进行业务检查,及时通报检查情况,每半年组织一次员工行为集中排查,并坚持集中排查与日常排查相结合,与业务检查项结合,与案防重点相结合。
广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司
本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版权所有:银行界 京ICP备10000166号
京公网安备110114000920号