为进一步提高柜面内控和案防工作能力,近日,晋城建行在对今年柜面相关风险事项及违规问题进行盘点、梳理的基础上,组织全行开展柜面业务风险排查。
检查采取自查方式,重点检查内控制度执行力,柜员存放物品规范性,柜面交易真实性、合规性,各类审计检查发现问题整改情况“回头看”,定期一本通提前支取业务办理合规性,以及自查过程中认为有重大或可疑线索的其他问题。
市分行要求各支行高度重视,统筹安排,认真落实,突出重点,确保检查效果,并做好问题整改及全面总结。
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