延安分行高度重视省行内部账户专项审计问题的整改,进一步规范内部账户管理,提升内部账户风险管理水平。
该行成立了内部账户专项审计问题整改领导小组,积极安排部署整改工作,确立了由财会部牵头、各相关部门协调配合内控部督导的工作思路;专门组织召开了“内部账户专项审计问题整改落实会”,认真分析研究并落实整改《陕西分行内部账户专项审计意见书》中有关内容和要求,逐条落实问题整改部门和责任人,确保了整改工作的严肃性和真实性。各责任部门按照要求和旱时限认真整改存在问题,及时清理账务,进一步规范内部账户管理。共整改存在问题12项,切实提高了全行内部账户风险管理水平。
该行以此次内部账户专项审计整改落实为契机,开展规范操作、合规经营主题教育活动,加强对风险事件整改的跟踪检查,对屡禁不止、涉及违规的人员或网点,加大处罚力度,避免类似违规行为重复发生。同时,深入开展“制度、流程、责任、落实”内控管理提升活动,做好制度梳理,强化业务学习,逐步完善内部管理机制,提升业务竞争能力。
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