近日,长治分行会计部顺利完成对辖属第三季度柜面业务现场检查。9月中旬该行会计部对辖属12个营业机构进行了柜面业务现场检查,本次检查的内容包括对公、零售、电子银行业务三个方面。其中对公业务包括:内控制度执行力、柜面现金及重要空白凭证管理、印章及重要物品管理、对公通兑业务管理、资金结算产品等几个方面;零售业务本次重点对柜员在工作区域存放私人物品进行了检查;电子银行业务本次重点对移动POS的使用和登记情况进行了检查。通过此次现场检查发现各网点的制度执行力和柜面操作的规范性有所提高,风险防控意识基本到位。但是个别行处在重空的管理、使用方面还存在一些问题,需进一步加强。为了防范风险,杜绝违规,对本次检查中发现的问题,进行通报批评,并给予相关责任人积分处理。
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