按照上级行关于开展营业网点及营运后台操作风险专项检查的通知文件部署,建行张家口西河沿支行对本营业网点所有与文件通知要求检查内容相关的业务进行了自查。 一是检查工作的组织情况:该行成立了以主管行长赵金平副行长为组长,以会计主管和检查员为组员的专项检查组。 二是具体检查内容:我行着重对总行风险提示内容、柜员岗位权限及指纹信息设置、重空、印鉴卡及对账管理、柜面资金收付业务、员工自、代办业务、单位开销户及挂失等业务、电子汇划来账后台处理业务、内部账汇出业务等进行了全面自查。本次专项检查是该行在充分认识到当前案件防控工作的严峻性、紧迫性和重要性的前提下,结合本次检查内容对内部操作风险进行的一次全面排查,检查中不留死角,为该行今后的营运工作又好又快地发展奠定坚实的基础。
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