为贯彻“银行业内控和案防制度执行年”活动精神,落实“八大突出案件风险”专项治理要求,进一步提高营业网点对公柜面内控和案防工作能力,建行沁水支行认真开展对公柜面风险自查工作,支行从内控制度执行力、柜面岗位优化配置、柜面现金及重要空白凭证管理、印章及重要物品管理、对公通兑业务管理、对账管理、资金结算产品等到方面认真开展自查工作。支行要求对于检查发现的个性问题,要立即组织整改;对于屡查屡犯问题,要深入分析成因,举一反三,从完善制度、优化流程、加强基础管理、加大员工的教育和培训等多方面入手,持续、系统地开展整改工作,逐步杜绝屡查屡犯、此查彼犯现象。
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