为进一步加强财务规范性管理,有效防范和化解财务风险,不断提高财务规范化管理水平,根据上级分行的统一部署,建设银行承德分行决定在全行范围内组织一次财务管理规范性专项检查工作。本次财务规范性专项检查区间为2010年度,检查内容包括财务收支、资本性支出、集中采购、资金利率、经费共享中心管理等内容,该分行区分全行共性及市分行本部分别确定本次检查内容,各支行、各部门应按照检查提纲要求逐条逐项落实。本次检查采取自查与抽查相结合方式进行。自查工作由各支行、各部门自行组织落实,要明确自查责任人,不走过场;该分行根据检查总体要求从以下方面对各支行的财务收支情况进行非现场抽查:一是抽查2010年度贷款结息单,核实贷款计息的准确性,核查利率执行的规范性;二是抽查部分对公贷款合同,审核贷款利率、还款违约金和逾期罚息是否合规,是否与备案一致;三是通过调阅各支行专用账户的资金收付情况表,核查内部账户管理的规范性;四是调阅部分机构宣传用品领用购置及发放台帐,检查是否按要求予以登记;五是逐笔统计票据承诺、财务顾问、交易资金托管和审价咨询等业务收入入账情况,核实是否符合权责发生制核算原则。
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