规范财务行为,不断强化财务会计、资产负债内部控制,防范风险,坚决遏制案件事故和风险损失的发生,根据总省行内控管理和财务会计、资产负债专业工作要求,工行宝鸡分行于全行范围内开展一次财务会计资产负债专业自查活动。 一是在检查组织形式上,以各行处、分行财务核算中心、票据中心自查为主,在自查期间分行财务会计部将组成检查组进行抽样检查和重点检查。 二是在检查时间和检查范围上,从4月15日至5月31日期间对20010年7月1日至2011年3月31日期间发生的相关业务,同时对检查中发现的疑点问题可追溯至以前年度。 三是在检查的目的上,着重强调要强化基础性工作,加强内部控制管理和规范业务操作流程。 四是在检查工作要求上,各行处(含分行财务核算中心、票据中心)以检查内容为重点,对涉及本行的业务进行自查。自查工作结束后,必须对自查工作进行全面总结,在5月25日前上报自查报告。自查报告必须包括本行处规章制度执行情况、发现的问题以及纠改措施等基本内容;分行在现场检查时对检查情况进行详细记录,并结合各行处自查情况,对本次检查工作进行全面总结、评价、通报;各行处要对分行现场检查时指出的问题和通报的问题及时整改,随同自查工作总结上报整改报告。
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