为了更好地促进现金出纳各项制度的落实,及时发现并纠正前后台在现金出纳管理和操作中存在的错误和问题,规范管理和操作,提高前后台现金部位风险防控能力,建行保定行营运管理部、会计结算部、信用卡中心联合对全辖营业机构现金实物、2010年度各级管理人员查库工作履职情况、现金业务关键操作风险点进行了检查。此次检查为突击检查,检查人员在1月24日17:00统一实施。经查,所有机构均帐实相符,各级管理人员均能认真履行查库职责。(顾俊文)
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