为保障各项业务健康发展,建行邢台分行进一步梳理财务业务流程,规范财务行为,全面强化风险管理。在全辖开展了“小金库”专项治理自查自纠活动,制定了《“小金库”专项治理自查自纠工作方案》,完成了与基层行负责人签订《杜绝私设“小金库”保证书》工作。同时,针对易形成风险环节,一是梳理出财务条线风险点,特别是财务四大类违规行为风险,将各风险点的主要特征、表现形式以及具体要求下发各基层行处、分行相关部门;二是结合实际工作中发现的问题,制定出了一系列规范经费报账流程的相关要求,加强财务规范性管理,确保财务事项支出真实、规范;三是根据职责对费用的归口管理做出重新界定,加强费用预算管理和监控;四是针对财务费用的规范合理列支,加强集中采购管理,并根据实际情况,对各机构的办公用品、耗材使用采购,分类进行管理,对基层行自行采购的核定合理限额,实行限额管理。
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