为贯彻落实“内控和案防制度执行年”活动要求,进一步提高营业网点对公柜面业务内控和案防工作能力,杜绝大案要案发生,建行廊坊分行会计结算部按照省分行有关要求,在全辖营业机构组织开展了对公柜面操作风险专项检查。本次检查采取营业网点自查和分行重点抽查相结合的方式,营业网点已于8月31日完成自查工作,自查面达到了100%。分行会计结算部把本次专项检查与“内控和案防制度执行年”活动的检查、督查工作结合起来,在省分行检查方案规定的检查内容基础上,结合我行实际细化了检查内容及检查重点,抽调业务骨干组成2个专项检查组,于9月1日起针对营业机构的自查情况开展重点检查,检查面为全部营业机构的30%以上。(建行廊坊分行 张春雷)
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