为贯彻落实“内控和案防制度执行年”活动要求,进一步规范营业网点的管理,堵塞漏洞,提高营业网点对公柜面业务内控和案防工作能力,推动各项业务的健康快速发展,建行邢台分行积极组织开展对公柜面操作风险专项检查。一是成立了由主管行长任组长,相关部门经理为副组长的检查领导小组,全面负责检查工作的领导。二是在省分行检查方案规定的检查内容基础上,结合本行实际对柜员权限管理和票据管理检查内容及检查重点进行了细化。三是要求各基层机构严格按照《对公柜面操作风险专项检查实施方案》内容、时间和工作要求切实做好自查自纠。在此基础上,确定重点抽查机构,组成检查小组进行重点检查,对自查走马观花、敷衍了事,应发现未发现问题的责任人实行严肃问责。四是对两年来银行承兑汇票领取、使用、作废情况在档案室现场集中调阅会计档案,逐份核实。通过此次专项检查,进一步规范了前台业务操作,提高了前台风险防控水平。
(张玉全 张卫民)
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