建行张家口分行认真落实省分行关于2010年内外部审计整改工作检查的要求,近期在全辖范围内组织开展了规范操作行为、落实整改内容的全面自查活动。活动中该行建立了屡查屡犯问题治理常态机制。一是开展 “重点治理高频稽核差错” 活动。每月从营运稽核系统和柜面监测系统发布的问题中,查找具有普遍性的问题以及可能产生道德风险和资金风险的问题,做为月度重点治理问题,分析问题产生原因,提出根治措施。二是继续加大非现场检查力度。每周下达非现场检查需求表、非现场检查安排表,通过实时、或回放录像,加强对重点行、重点时段、重点业务的检查和关注力度。三是认真规范员工行为,严格操作规程。重点对各经办行个贷业务进行严格规范,并完善各项规章制度和操作流程,确保个贷业务合规经营,制定相关考核办法,加大对同类问题的检查力度。 本次自查活动对2009年7月1日至2010年6月30日之间,涉及内外部审计监管发现的问题逐条逐项地进行了“回头看”,检查覆盖率达到了40%,特别是对问题发生机构自查覆盖率达到了100%。
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