为有效防范各类操作风险,消除案件隐患。建设银行张家口分行进一步加强内外部检查监管信息报告工作,并建立内外部审计、监管检查和条线业务检查发现问题事前信息沟通联系报告制度。 一是要求各县级支行及本部各单位高度重视检查发现问题事前信息沟通联系制度,各单位主要负责人为信息沟通联系报告工作的第一责任人,并明确一名具体经办人员。 二是对于内外部审计监管检查时对已确认“情况属实”工作底稿,上级行或本行部门业务条线检查发现的重大违规问题、重大操作风险、违反建行禁止性规定及道理风险等问题,应由实施检查的牵头部门或牵头联系部门指定专人在问题发现的当天或次日填制《操作风险及案件防控工作联系单》报至纪检监察部及相关对口业务条线管理部,并抄报纪委书记和风险主管。纪检监察部及有关部门认真履行职责,在接到《操作风险及案件防控工作联系单》后,应按案件联防工程等有关规定进行分析、预警、风险提示、问责及督促整改落实等工作。 三是要求《操作风险及案件防控工作联系单》内容应要素齐全,并能够说明当前的情况、已采取或拟采取的措施、事态发展预测、造成的影响等情况,确保信息完整无误。
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